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自检自查报告

时间:2023-09-11 16:23:17
自检自查报告(15篇)

自检自查报告(15篇)

随着社会不断地进步,需要使用报告的情况越来越多,报告包含标题、正文、结尾等。一听到写报告就拖延症懒癌齐复发?下面是小编为大家收集的自检自查报告,欢迎大家分享。

自检自查报告1

一、全力抓好农村改革发展工作

(一)落实强农惠农政策

(二)加快现代农业发展

今年,县人民政府下达我乡的烟叶生产任务是400担,截止5月31日实际完成烟叶种植165亩。目前积极抓好烤烟中后期管理工作,督促烤烟种植户加强管理,做好病虫害防治及排水工作、及时封顶打杈,确保无烟花烟杈,各挂钩人员协助技术员指导好种植户及时进行采烤工作指导,提高烟叶质量,确保完成烟叶生产任务。

(三)巩固提升传统农业

(四)实施好新农村建设项目

整合各类项目资金集中打造的中和村小新寨村民小组、共和村岔河村民小组的新农村建设顺利竣工并通过县级验收;有序推进和平村勐嘎寨村民小组的新农村建设,完成者行村大摆田村民小组、益香村岔河村民小组新农村建设工作。完成20xx年大田村闪片房村民小组、塘房村楚雄寨村民小组、芒迁村碾得村民小组、中和村团山寨村民小组整村推进项目。完成20xx年小额信贷资金150万元,贴息资金7.5万元。全乡文化室、活动场、公厕、垃圾池、绿化带、排水沟等农村公共基础设施日益完善,村容村貌逐步改善。

为认真贯彻落实全县水电工程移民安置工作会议精神,顺利实施水电工程移 ……此处隐藏24321个字……

根据《绵竹市财政局关于开展全市财政资金安全检查的通知》要求,我局对我单位内部控制制度、财务管理制度、财政资金管理进行了自查。

1、建立健全行政事业单位内部控制制度。我局严格遵循“收支两条线”的原则,所有业务收入全额缴入国库,每笔收入按时间、单位、票据号、金额记账,每月月底按时与国库部门对账;各项业务支出严格按照经理-部门主管-财务审计-主管审计领导-领导批准的审批程序执行财务报销制度。

2、金融票据指定专人负责,并建立票据收销账账户,年末根据金融票据管理要求进行清算和注销。

3、我局财务印章管理原则是:单独保管、监督、审批、使用。财务专用章由会计保管,法人章由出纳保管。财务印章应保存在安全的地方,并经常检查。非保管人员不得使用,未经单位负责人同意,不得带印章外出。非财务事项严禁加盖财务印章,严禁借用财务印章。

4、财务部的职能和职责明确,有会计和出纳两个岗位责任分工明确,会计和出纳相互配合,相互制约。月末,出纳的现金和银行日记账要与会计核对,会计必须与银行和财务核对,确认后才能结账。会计定期和不定期检查收银员手头的现金。

5、我局的财务会计基本上是按照行政事业单位的会计制度进行核算和管理的.,但还不够完善。下一步应该是根据要求进一步完善会计核算。

6、没有违规开立银行账户,现有账户按要求管理和使用,每月末认真执行对账制度。

7、财政资金按照有关规定管理和使用,财政资金拨付过程科学规范,财政资金审计及时到位,没有财政资金不纳入国库集中支付。

这次自查自纠是促进我局财务工作自我完善的实际行动,使我们能够及时发现问题,及时整改存在的问题,从而使我局的财务工作更加完善和有效。

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